Tôi xem báo cáo tổng hợp tồn kho ( phân hệ Thủ kho ) lên không đúng so với Tổng hợp tồn kho (phân hệ Kho) thì làm thế nào?
Làm thế nào để sửa lại tài khoản chi phí, đối tượng phân bổ chi phí (công trình, đơn vị…) trên chứng từ khấu hao TSCĐ?
Tôi muốn Báo cáo Sổ TSCĐ không hiển thị các TSCĐ đã được ghi giảm, thanh lý nhượng bán thì làm thế nào?
Làm thế nào để kiểm tra khi nguyên giá và hao mòn lũy kế trên sổ TSCĐ không khớp với số dư trên số cái TK 211 và 214?
Tôi muốn so sánh được doanh thu bán hàng theo từng tháng/quý của mặt hàng và khách hàng phải làm thế nào?
Làm thế nào khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên lệch với báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu?
Làm thế nào khi tổng số dư tiền gửi trên phân hệ ngân hàng không bằng với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng TK112?
Làm thế nào khi xem tổng doanh thu trên báo cáo Tổng hợp bán hàng, Sổ chi tiết bán hàng lệch với phát sinh Có TK511 trên Sổ cái?