Cho phép lập các chứng từ mua hàng trong trường hợp mua hàng về nhập kho, mua hàng không qua kho, mua hàng nhập khẩu.
Cách thao tác
Lập chứng từ mua hàng trong nước về nhập kho
Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Chứng từ mua hàng hoá bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hoá).
Chọn loại chứng từ mua hàng là Mua hàng trong nước nhập kho.
Lựa
chọn phương thức thanh toán đối với hàng được mua về: chưa thanh toán
hoặc thanh toán ngay (bằng tiền mặc, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản, séc
tiền mặt).
Lựa chọn chứng từ mua hàng cần lập có kèm hoá đơn hay không, nếu có thì đã nhận được chưa.
Khai báo các thông tin về chứng từ mua hàng trong nước nhập kho:
Thông tin chung bao gồm các thông tin:
Nhà cung cấp: chọn thông tin nhà cung cấp từ danh sách đã được khai báo trên danh mục nhà cung cấp.
Người giao hàng:
sẽ được tự động lấy theo thông tin người liên hệ đã được khai báo trên
danh mục nhà cung cấp. Trường hợp chưa khai báo, có thể nhập trực tiếp
trên chứng từ.
Nhân viên mua hàng: chọn thông tin nhân viên mua hàng là những nhân viên trong công ty.
Tham chiếu:
cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến chứng từ mua hàng đang khai
báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng
từ tham chiếu).
...
Thông tin chứng từ:
nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số phiếu nhập =>
Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số phiếu nhập sẽ
được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu
Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.
Thông tin hoá đơn: nhập thông tin hoá đơn GTGT cho chứng từ mua hàng trong trường hợp mua hàng về đã có hoá đơn.
Chọn loại tiền:
hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán. Trường hợp chứng từ
hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá
quy đổi.
Thông tin hàng tiền:
chọn các vật tư, hàng hoá được doanh nghiệp mua về, đồng thời khai báo
các thông tin về: kho, tài khoản hạch toán, đơn vị tính, số lượng, đơn
giá, chiết khấu, thuế GTGT... của hàng được mua về.
Thông tin thuế: khai báo thông tin thuế GTGT (nếu có) của hàng hoá được mua về, phục vụ cho việc lấy dữ liệu lên bảng kê mua vào.
Thông tin chi phí: thực hiện phân bổ chi phí mua hàng vào giá trị nhập kho của từng vật tư, hàng hoá (nếu có)
Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.
Lập chứng từ mua hàng trong nước không nhập kho
Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Chứng từ mua hàng hoá bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hoá).
Chọn loại chứng từ mua hàng là Mua hàng trong nước không qua kho.
Lựa
chọn phương thức thanh toán đối với hàng được mua về: chưa thanh toán
hoặc thanh toán ngay (bằng tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản, séc
tiền mặt).
Lựa chọn chứng từ mua hàng cần lập có kèm hoá đơn hay không, nếu có thì đã nhận được chưa.
Khai báo các thông tin về chứng từ mua hàng trong nước không nhập kho:
Thông tin chung bao gồm các thông tin:
Nhà cung cấp: chọn thông tin nhà cung cấp từ danh sách đã được khai báo trên danh mục nhà cung cấp.
Nhân viên mua hàng: chọn thông tin nhân viên mua hàng là những nhân viên trong công ty.
Tham chiếu:
cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến chứng từ mua hàng đang khai
báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng
từ tham chiếu).
...
Thông tin chứng từ:
nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày
hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được
hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ
thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.
Thông tin hoá đơn: nhập thông tin hoá đơn GTGT cho chứng từ mua hàng trong trường hợp mua hàng về đã có hoá đơn.
Chọn loại tiền:
hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán. Trường hợp chứng từ
hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá
quy đổi.
Thông tin hàng tiền:
chọn các vật tư, hàng hoá được doanh nghiệp mua về, đồng thời khai báo
các thông tin về: tài khoản hạch toán, đơn vị tính, số lượng, đơn giá,
chiết khấu, thuế GTGT... của hàng được mua về.
Thông tin thuế: khai báo thông tin thuế GTGT (nếu có) của hàng hoá được mua về, phục vụ cho việc lấy dữ liệu lên bảng kê mua vào.
Thông tin thống kê:
cho phép khai báo các thông tin như: đơn vị, khoản mục chi phí, công
trình, đơn hàng, hợp đồng... phục vụ cho việc thống kê lên các báo cáo
mua hàng.
Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.
Lập chứng từ mua hàng nhập khẩu về nhập kho
Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Chứng từ mua hàng hoá bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hoá).
Chọn loại chứng từ mua hàng là Mua hàng nhập khẩu nhập kho.
Lựa
chọn phương thức thanh toán đối với hàng được mua về: chưa thanh toán
hoặc thanh toán ngay (bằng tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản, séc
tiền mặt).
Khai báo các thông tin về chứng từ mua hàng nhập khẩu nhập kho:
Thông tin chung bao gồm các thông tin:
Nhà cung cấp: chọn thông tin nhà cung cấp từ danh sách đã được khai báo trên danh mục nhà cung cấp.
Người giao hàng:
sẽ được tự động lấy theo thông tin người liên hệ đã được khai báo trên
danh mục nhà cung cấp. Trường hợp chưa khai báo, có thể nhập trực tiếp
trên chứng từ.
Nhân viên mua hàng: chọn thông tin nhân viên mua hàng là những nhân viên trong công ty.
Tham chiếu:
cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến chứng từ mua hàng đang khai
báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng
từ tham chiếu).
...
Thông tin chứng từ:
nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số phiếu nhập =>
Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số phiếu nhập sẽ
được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu
Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.
Thông tin hoá đơn: nhập thông tin hoá đơn GTGT cho chứng từ mua hàng nhập khẩu.
Chọn loại tiền:
hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán. Trường hợp chứng từ
hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá
quy đổi.
Thông tin hàng tiền:
chọn các vật tư, hàng hoá được doanh nghiệp mua về, đồng thời khai báo
các thông tin về: kho, tài khoản hạch toán, đơn vị tính, số lượng, đơn
giá, chiết khấu, thuế GTGT... của hàng được mua về.
Thông tin thuế: khai báo thông tin thuế GTGT (nếu có) của hàng hoá được mua về, phục vụ cho việc lấy dữ liệu lên bảng kê mua vào.
Thông tin phí trước hải quan: thực hiện phân bổ phí trước hải quan vào giá trị nhập kho của từng vật tư, hàng hoá (nếu có)
Thông tin phí hàng về kho: thực hiện phân bổ chi phí mua hàng vào giá trị nhập kho của từng vật tư, hàng hoá (nếu có).
Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.
Lập chứng từ mua hàng nhập khẩu không nhập kho
Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Chứng từ mua hàng hoá bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hoá).
Chọn loại chứng từ mua hàng là Mua hàng nhập khẩu không qua kho.
Lựa
chọn phương thức thanh toán đối với hàng được mua về: Chưa thanh toán
hoặc Thanh toán ngay (bằng tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản, séc
tiền mặt).
Khai báo các thông tin về chứng từ mua hàng nhập khẩu không nhập kho:
Thông tin chung bao gồm các thông tin:
Nhà cung cấp: chọn thông tin nhà cung cấp từ danh sách đã được khai báo trên danh mục nhà cung cấp.
Người nhận:
sẽ được tự động lấy theo thông tin người liên hệ đã được khai báo trên
danh mục nhà cung cấp. Trường hợp chưa khai báo, có thể nhập trực tiếp
trên chứng từ.
Nhân viên mua hàng: chọn thông tin nhân viên mua hàng là những nhân viên trong công ty.
Tham chiếu:
cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến chứng từ mua hàng đang khai
báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng
từ tham chiếu).
...
Thông tin chứng từ:
nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày
hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được
hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ
thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.
Thông tin hoá đơn: nhập thông tin hoá đơn GTGT cho chứng từ mua hàng nhập khẩu.
Chọn loại tiền:
hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán. Trường hợp chứng từ
hạch toán theo ngoại tệ, sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.
Thông tin hàng tiền:
chọn các vật tư, hàng hoá được doanh nghiệp mua về, đồng thời khai báo
các thông tin về: tài khoản hạch toán, đơn vị tính, số lượng, đơn giá,
chiết khấu, thuế GTGT... của hàng được mua về.
Thông tin thuế: khai báo thông tin thuế GTGT (nếu có) của hàng hoá được mua về, phục vụ cho việc lấy dữ liệu lên bảng kê mua vào.
Thông tin thống kê:
cho phép khai báo các thông tin như: đơn vị, khoản mục chi phí, công
trình, đơn hàng, hợp đồng... phục vụ cho việc thống kê lên các báo cáo
mua hàng.
2. Với chứng từ mua hàng trong nước đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp, khi khai báo tích chọn thông tin Nhận kèm hoá đơn và khai báo thêm thông tin về hoá đơn GTGT trên tab Hoá đơn. Riêng với chứng từ mua hàng nhập khẩu, hệ thống sẽ luôn mặc định đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp.
3. Với chứng từ mua hàng có phát sinh chiết khấu tới từng mặt hàng, nhập tỷ lệ hoặc số tiền chiết khấu trên tab Hàng tiền (tương ứng với từng mặt hàng). Trường hợp chỉ có tỷ lệ chiết khấu chung cho cả hoá đơn mua hàng, thực hiện phân bổ chiết khấu cho từng mặt hàng trên hoá đơn.
4. Với chứng từ mua hàng về nhập kho có phát sinh chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc xếp...), nếu muốn phân bổ các chi phí này vào giá trị nhập kho của từng mặt hàng được mua về, thực hiện chức năng phân bổ chi phí.
5. Với chứng từ mua hàng nhập khẩu về nhập kho, cần thực hiện phân bổ chi phí trước hải quan vào từng mặt hàng được mua về.
6. Có thể phân bổ 1 chứng từ chi phí mua hàng vừa bao gồm phí tính thuế nhập khẩu và phí hàng về kho cho chứng từ mua hàng nhập khẩu.
7. Sau khi lưu chứng từ mua hàng hoá, có thể chọn chức năng In trên thanh công cụ để chọn mẫu chứng từ mua hàng cần in. Có thể in theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).